Renouvellement d'infrastructures


Programme triennal de renouvellement des infrastructures

La Ville de Hampstead a adopté ses budgets de fonctionnement et d’immobilisations pour l’année financière 2014 afin de financer les services locaux, soit les Travaux publics et la voirie locale, les parcs locaux, les programmes sportifs et culturels, la collecte des déchets et le recyclage, la sécurité publique, la gestion des réseaux d’aqueduc et d’égout, ainsi que l’aménagement urbain et la santé publique.

Les principaux investissements prévus dans le programme d’immobilisations 2014-2016 témoignent du désir de continuer d’améliorer nos infrastructures pour une meilleure efficacité opérationnelle et de poursuivre le développement de la Ville.

Nous accordons la priorité à la poursuite du programme de réhabilitation des conduites d’eau. Avec 26 % du programme maintenant réalisé, peut-être la meilleure performance dans la province, nous avons fait des progrès importants mais il y a encore trop de bris d’aqueduc. Le réseau d’éclairage des rues, les trottoirs et les routes continueront aussi de s’améliorer.

Cette année, les travaux d’embellissement se concentreront sur le parc des Conseillers (Gayton), avec le remplacement de la pataugeoire par une aire de jeux d’eau, de nouvelles plantations et un système d’éclairage décoratif pour la nuit. Nous verrons aussi à renforcer la sécurité dans les parcs, qui demeure toujours prioritaire.

Une autre dépense majeure servira à remplacer les véhicules lourds dont l’entretien est devenu trop onéreux. Depuis les dernières années, le rajeunissement du parc de véhicules ainsi que la mise à niveau du matériel informatique et des logiciels se traduit par une efficience accrue des opérations.

En résumé, nous continuons de faire porter nos efforts sur le plan à long terme visant le renouvellement des infrastructures tout en veillant à garder la ville propre, attrayante et sécuritaire.

 

Programme triennal d’immobilisations

2014

2015

2016

Projets d’infrastructures

950 000

820 000

770 000

Améliorations et admin. des bâtiments

271 800

95 000

15 000

Programme de remplacement des véhicules

652 000

500 000

 

Équipement et matériel

56 000

 

 

Parcs et terrains de jeux

175 000

270 00

 

 

2 104 800

1 685 000

785 000